Здравствуйте!
Цитата: А НДС возмещать только по этой позиции или по поступлению в целом? Возмещать и таможенный НДС и НДС по до. расходам?Какой "Вид ценности" выбрать во вкладке "Товары" в документе "Отражение начисления НДС"?
Как вы понимаете, все проблемы с восстановлением НДС у вас только из-за того, что раздельный учет по НДС вы начали применять с 01.10.2014г. А до этого действовали иные механизмы программы. Если бы с начала года применяли новый механизм - раздельный учет по НДС , то восстановление произошло бы автоматически. А так, приходится выкручиваться...
Отвечаю по заполнению док-та "Отражение начисления НДС" в БП 3.0.
Если вы сами не импортер (вы написали так: "Товар для продажи получен от поставщика-импортера (Швейцария и Лихтенштейн)"), то значит, импортный товар внесен обычным "Поступлением товаров и услуг" и даже со "Сч-фактурой полученным". Верно??
Тогда вы можете упоминать данный док-т ПТиУ в поле "документ расчетов".
На вкладке "товары и услуги" вид ценности -
Товары. Можно явно указать нужную разукомплектованную
позицию номенклатуры, но сопоставить её суммы, ставку НДС и т.д, как если бы по первичному документу вы получали именно этот товар. Счет учета - такой как вы проставили при разукомплектации (наверное, 41.01). Сч.доходов - по-умолчанию сч. 90.01.1, важно проставить в графе "
счет учета НДС по реализации" - значение
19.03 (вряд ли, 19.05, если у вас не было своих расчетов за товар с Таможней). Важно в графе "
событие" проставить
Восстановление НДС.И далее заполнить только для регламентированного заполнения книги продаж по данной записи - вкладку "документы оплаты".
На первой закладке проставьте галочку о формировании проводок. Проводка должна возникнуть Д19.03 К68.02 и регистр "НДС продажи" для Книги продаж (для отражения восстановления НДС).
Есть такой момент. 🤫
Автоматически не будет хватать к сч.19.03 нужного субконто -
для операций по 0% ставке. Это важно! Поэтому надо добавить к сумме по сч.19.03 такое субконто. Как это сделать? Два варианта есть.
Можно использовать галочку на "Ручной корректировке" в результатах проведения (вы их просматриваете по кн. "Дт/Кт"). И довыбирать в проводках под счетом 19.03 третье субконто.
А можно дополнительно "Операцией БУ/НУ", вводимой вручную, произвести корректировку как по субконто (для операций по ст.0%), так и дополнительно добавить 2 регистра накопления, которых не будет хватать для дальнейших автоматических регламентных операций.
Это 1) регистр "НДС предъявленный" с видом движения "приход", в котором важно заполнить по позиции номенклатуры и док-ту ПТиУ (графа "счет-фактура") суммы, ставка входного НДС, вид ценности -
Товары, и,главное, в графу "событие" - значение "Предполагается ставка 0%" (!)
2) регистр "Раздельный учет НДС", тоже с видом движения "приход", в котором заполните по графам "аналитику затрат" по вашей номенклатуре и ключи аналитики (графа "аналитика учета НДС"), кол-во, суммы, в т.ч. входного НДС, и в графу "способ учета НДС" - значение "для операций по ст.0%".
Сразу скажу, что заполнение может вызвать затруднения.
Как именно, в идеале(!), должны выглядеть проведенные регистры вы можете посмотреть по проведенному в базе документу поступления товаров, в котором по сч.19.03 уже указан способ учета НДС -
для операций по 0%.
Подключить регистры накопления в "Операции" можно с помощью кнопки "Выбор регистров". Если у вас её нет в шапке "Операции", значит, она спрятана в кнопке "Ещё".
Такие вот дополнения к ответу.
Как вариант, все необходимые действия по восстановлению НДС и признанию его снова как НДС при поступлении, но для операций по ст.0%, можно было произвести только через "Операцию БУ/НУ" и присоединение всех нужных регистров. Единственное, до присоединения регистров советую "Операцию" записать в системе.